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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0010718
Monto de la Factura
₲ 530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126165
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.754

Retención DNCP
₲ 1.869
Retención IVA
₲ 14.454
Retención Renta
₲ 14.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-210396
Monto Contrato
₲ 261.020.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.294.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.294.343

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393499
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas