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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047275
Monto de la Factura
₲ 44.102.816
Nro. Solicitud de Transferencia
219372
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.802.394

Retención DNCP
₲ 164.470
Retención IVA
₲ 381.602
Retención Renta
₲ 1.713.232
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-209130
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.302.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.302.779

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas