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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005860
Monto de la Factura
₲ 6.082.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132753
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2021
Fecha de la Transferencia
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.888.482

Retención DNCP
₲ 22.115
Retención IVA
Retención Renta
₲ 165.873
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-202806
Monto Contrato
₲ 97.657.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.549.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.549.732

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389524
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Equipos de Comuncación
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Gestion de la SSEAF