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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
016-001-0003799
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36267
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23017-12-47549
Monto Contrato
₲ 539.991.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.437.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.437.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228215
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania