Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0052953
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.104.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            80455
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-08-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-08-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.104.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AMITOUR S.A.
        
                                    RUC
                            
            80024359-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            02
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23017-12-47568
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 180.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 167.403.206
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 167.403.206
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            228143
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Instituto Paraguayo de Artesania
        