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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 57.437.200
Nro. Solicitud de Transferencia
104188
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.621.731

Retención DNCP
₲ 204.686
Retención IVA
₲ 1.566.470
Retención Renta
₲ 1.044.313
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
288264
Código de Contratación (CC)
CO-23006-15-109416
Monto Contrato
₲ 307.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.545.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.545.931

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena