Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007135
Monto de la Factura
₲ 18.362.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102413
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.129.409
Retención DNCP
₲ 64.100
Retención IVA
₲ 500.782
Retención Renta
₲ 667.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
5/2024
Código de Contratación (CC)
CO-14001-24-240133
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.618.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.618.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica
