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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
038-001-0007303
Monto de la Factura
₲ 15.298.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190748
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.257.737

Retención DNCP
₲ 53.404
Retención IVA
₲ 417.218
Retención Renta
₲ 556.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
5/2024
Código de Contratación (CC)
CO-14001-24-240133
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.466.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.466.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica