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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
038-001-0014220
Monto de la Factura
₲ 9.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156625
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.507.800

Retención DNCP
₲ 31.837
Retención IVA
₲ 248.727
Retención Renta
₲ 331.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
5/2024
Código de Contratación (CC)
CO-14001-24-240133
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.466.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.466.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica