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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
038-001-0019866
Monto de la Factura
₲ 6.834.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96323
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.375.252

Retención DNCP
₲ 23.857
Retención IVA
₲ 186.382
Retención Renta
₲ 248.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
5/2024
Código de Contratación (CC)
CO-14001-24-240133
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.785.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.785.956

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica