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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
038-001-0014217
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8580
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.831.857

Retención DNCP
₲ 6.598
Retención IVA
₲ 51.545
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
5/2024
Código de Contratación (CC)
CO-14001-24-240133
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.618.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.618.418

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica