Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008320
Monto de la Factura
₲ 41.480.513
Nro. Solicitud de Transferencia
133289
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.723.353
Retención DNCP
₲ 151.742
Retención IVA
₲ 831.223
Retención Renta
₲ 774.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-15-106027
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.370.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.370.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288845
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores
