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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026022
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162091
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.408

Retención DNCP
₲ 31.746
Retención IVA
₲ 245.454
Retención Renta
₲ 245.454
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
LCO 06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-206969
Monto Contrato
₲ 194.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.470.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.263.895

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Central, Split y Cassette
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve