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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0023338
Monto de la Factura
₲ 5.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126474
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.307.496

Retención DNCP
₲ 19.894
Retención IVA
₲ 153.818
Retención Renta
₲ 153.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
LCO N° 04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-206260
Monto Contrato
₲ 191.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.104.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.104.489

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399500
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tóner, Tintas, Cintas, Cilindro y Revelador
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve