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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001211
Monto de la Factura
₲ 93.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194856
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.204.193

Retención DNCP
₲ 330.611
Retención IVA
₲ 2.556.273
Retención Renta
₲ 2.556.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
LCO N° 09/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-208697
Monto Contrato
₲ 293.362.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.493.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.066.977

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402098
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve