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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000895
Monto de la Factura
₲ 92.601.950
Nro. Solicitud de Transferencia
122413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.062.771

Retención DNCP
₲ 330.000
Retención IVA
₲ 2.525.508
Retención Renta
₲ 1.683.671
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
65/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-125048
Monto Contrato
₲ 301.344.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.434.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.434.267

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional