Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008876
Monto de la Factura
₲ 5.780.060
Nro. Solicitud de Transferencia
105717
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.496.732
Retención DNCP
₲ 20.598
Retención IVA
₲ 157.638
Retención Renta
₲ 105.092
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
65/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-125048
Monto Contrato
₲ 301.344.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.434.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.434.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional