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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003849
Monto de la Factura
₲ 32.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62145
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.826.076

Retención DNCP
₲ 115.515
Retención IVA
₲ 884.045
Retención Renta
₲ 589.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-119263
Monto Contrato
₲ 296.048.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.673.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.673.862

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302330
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y Organizacion de Eventos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional