Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121191
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124427
Monto Contrato
₲ 590.224.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.941.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.941.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303458
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional