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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004049
Monto de la Factura
₲ 1.462.500
Nro. Solicitud de Transferencia
138992
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.390.811

Retención DNCP
₲ 5.212
Retención IVA
₲ 39.886
Retención Renta
₲ 26.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
47/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-125228
Monto Contrato
₲ 80.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.638.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.638.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL, HIELO Y OTROS PROD. ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional