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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004370
Monto de la Factura
₲ 71.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179494
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.838.288

Retención DNCP
₲ 254.212
Retención IVA
₲ 1.945.500
Retención Renta
₲ 1.297.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
47/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-125228
Monto Contrato
₲ 80.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.638.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.638.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL, HIELO Y OTROS PROD. ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional