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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002226
Monto de la Factura
₲ 7.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132140
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.790.011

Retención DNCP
₲ 25.444
Retención IVA
₲ 194.727
Retención Renta
₲ 129.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-137099
Monto Contrato
₲ 218.998.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.799.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.052.028

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320979
Nombre de la Licitación
Servicios de Refrigerio y Decoración Institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado