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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0006867
Monto de la Factura
₲ 47.504.300
Nro. Solicitud de Transferencia
191873
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.745.595

Retención DNCP
₲ 167.561
Retención IVA
₲ 1.295.572
Retención Renta
₲ 1.295.572
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
339862
Código de Contratación (CC)
CO-23006-18-167083
Monto Contrato
₲ 394.274.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.377.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.377.718

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHAPAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena