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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 52.662.300
Nro. Solicitud de Transferencia
94286
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.080.890

Retención DNCP
₲ 187.669
Retención IVA
₲ 1.436.245
Retención Renta
₲ 957.496
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISTHIAN EMMANUEL OJEDA
RUC
3982754-2
Número de Contrato
339821
Código de Contratación (CC)
CO-23006-18-153775
Monto Contrato
₲ 678.045.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.636.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.636.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339821
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS ? AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena