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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002081
Monto de la Factura
₲ 970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53822
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 19.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
CGR/UEP Nº1-2015
Código de Contratación (CC)
CO-14001-15-106573
Monto Contrato
₲ 184.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.690.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.745.313

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283683
Nombre de la Licitación
Firma organizadora de eventos
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento de la Contraloria General de la Republica - Donacion Sflac Nro Tf096017