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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014710
Monto de la Factura
₲ 7.872.795
Nro. Solicitud de Transferencia
114616
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.638.953

Retención DNCP
₲ 30.215
Retención IVA
₲ 49.469
Retención Renta
₲ 154.158
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
49/14
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-94973
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.098.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.098.081

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268195
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica