Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012941
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89533
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.514
Retención DNCP
₲ 1.486
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
49/14
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-94973
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.098.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.098.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268195
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica
