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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014210
Monto de la Factura
₲ 6.236.925
Nro. Solicitud de Transferencia
88552
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.048.665

Retención DNCP
₲ 23.894
Retención IVA
₲ 42.458
Retención Renta
₲ 121.908
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
49/14
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-94973
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.098.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.098.081

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268195
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica