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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012399
Monto de la Factura
₲ 10.950.766
Nro. Solicitud de Transferencia
44990
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.413.979

Retención DNCP
₲ 39.025
Retención IVA
₲ 298.657
Retención Renta
₲ 199.105
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
62/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-97816
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.687.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.687.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280975
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Copiado
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica