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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001146
Monto de la Factura
₲ 4.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121432
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.650.301

Retención DNCP
₲ 17.426
Retención IVA
₲ 133.364
Retención Renta
₲ 88.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
95/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-101987
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.959.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.959.907

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282388
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras,aparatos telefonica,impresoras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica