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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001815
Monto de la Factura
₲ 6.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153269
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.953.147

Retención DNCP
₲ 22.308
Retención IVA
₲ 170.727
Retención Renta
₲ 113.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
95/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-101987
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.959.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.959.907

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282388
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras,aparatos telefonica,impresoras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica