Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004414
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 679.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            93300
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-07-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-09-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-09-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 645.717
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.420
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 18.518
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 12.345
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
        
                                    RUC
                            
            1976058-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            76
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13003-16-131811
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 150.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 129.405.435
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 129.405.435
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            313902
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        