Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005271
Monto de la Factura
₲ 1.614.600
Nro. Solicitud de Transferencia
89019
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.435.549
Retención DNCP
₲ 5.966
Retención IVA
₲ 23.066
Retención Renta
₲ 46.131
Multa
₲ 102.396
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
3/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205547
Monto Contrato
₲ 43.455.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.585.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.585.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395651
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para el personal y pacientes del Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby