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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023333
Monto de la Factura
₲ 43.440.456
Nro. Solicitud de Transferencia
95322
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.917.750

Retención DNCP
₲ 153.226
Retención IVA
₲ 1.184.740
Retención Renta
₲ 1.184.740
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SYOPAR S.A.
RUC
80018886-1
Número de Contrato
9/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197138
Monto Contrato
₲ 1.314.234.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.237.913.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.237.913.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384048
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tanques de Fibra de Vidrio para el Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Vulnerables
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)