Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008506
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            160368
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-11-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-11-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-11-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.212.020
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 32.980
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 255.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ARGON S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80004373-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            6
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-21-204732
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 368.543.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 347.140.702
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 347.140.702
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            386673
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de equipamientos médicos para 17 Servicios de Intervención Temprana (SIT)
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667
        