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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001166
Monto de la Factura
₲ 4.199.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87751
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.964.031

Retención DNCP
₲ 14.995
Retención IVA
₲ 100.284
Retención Renta
₲ 115.942
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205075
Monto Contrato
₲ 102.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.643.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.643.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta