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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005495
Monto de la Factura
₲ 2.340.535
Nro. Solicitud de Transferencia
139974
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.218.936

Retención DNCP
₲ 8.496
Retención IVA
₲ 45.292
Retención Renta
₲ 65.687
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
HMIST N° 4_2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207588
Monto Contrato
₲ 109.720.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.516.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.516.190

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396614
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos alimenticios para el personal de guardia y pacientes del HMIST
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad