Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000189
Monto de la Factura
₲ 9.568.720
Nro. Solicitud de Transferencia
49556
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.093.332
Retención DNCP
₲ 35.050
Retención IVA
₲ 160.572
Retención Renta
₲ 271.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205071
Monto Contrato
₲ 130.299.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.387.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.387.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta