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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002086
Monto de la Factura
₲ 19.793.665
Nro. Solicitud de Transferencia
160436
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.831.667

Retención DNCP
₲ 72.551
Retención IVA
₲ 328.486
Retención Renta
₲ 560.961
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-203760
Monto Contrato
₲ 59.432.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.525.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.525.448

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395947
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas del Hospital Mat. Inf. De Fernando de la Mora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora