Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003427
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.061.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            60242
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-05-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-05-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.012.180
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.923
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 15.166
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 30.331
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
        
                                    RUC
                            
            2278535-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            351
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-21-201436
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 330.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 291.202.958
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 291.202.958
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            373417
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        