Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012659
Monto de la Factura
₲ 2.155.230
Nro. Solicitud de Transferencia
193466
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.028.170
Retención DNCP
₲ 7.602
Retención IVA
₲ 58.779
Retención Renta
₲ 58.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205262
Monto Contrato
₲ 279.458.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.114.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.114.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395652
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)
