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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0009668
Monto de la Factura
₲ 18.038.600
Nro. Solicitud de Transferencia
163450
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.975.143

Retención DNCP
₲ 63.627
Retención IVA
₲ 491.962
Retención Renta
₲ 491.962
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-208363
Monto Contrato
₲ 422.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.066.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.066.099

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402298
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y reparaciones para vehiculos del INAN - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion