Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0068652
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.960.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            139469
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-09-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-10-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-10-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.624.641
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 25.647
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 105.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 198.300
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
        
                                    RUC
                            
            422925-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            05/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-21-205070
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 308.450.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 291.909.716
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 291.909.716
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            396081
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital de Loma Pyta
        