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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003825
Monto de la Factura
₲ 7.881.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84351
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.511.896

Retención DNCP
₲ 29.085
Retención IVA
₲ 115.638
Retención Renta
₲ 224.881
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-202134
Monto Contrato
₲ 148.978.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.803.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.803.822

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Villa Elisa