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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002212
Monto de la Factura
₲ 14.827.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32996
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.123.546

Retención DNCP
₲ 54.791
Retención IVA
₲ 211.822
Retención Renta
₲ 423.643
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205804
Monto Contrato
₲ 30.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.790.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.790.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392604
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA HOSPITALES DE LA 9NA REGIÓN SANITARIA PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari