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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-009-0007110
Monto de la Factura
₲ 31.693.300
Nro. Solicitud de Transferencia
180876
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.565.817

Retención DNCP
₲ 110.638
Retención IVA
₲ 864.362
Retención Renta
₲ 1.152.483
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-201115
Monto Contrato
₲ 175.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.168.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.168.809

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PLOMERIAS, FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer