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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000905
Monto de la Factura
₲ 107.934.200
Nro. Solicitud de Transferencia
5816
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.570.989

Retención DNCP
₲ 380.713
Retención IVA
₲ 2.943.660
Retención Renta
₲ 2.943.660
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-208088
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.715.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.715.506

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397170
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios para el SENASA y Oficinas Regionales
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA