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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028194
Monto de la Factura
₲ 7.915.050
Nro. Solicitud de Transferencia
35102
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.001.735

Retención DNCP
₲ 27.919
Retención IVA
₲ 215.865
Retención Renta
₲ 215.865
Multa
₲ 2.453.666

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-200744
Monto Contrato
₲ 408.566.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.924.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.842.998

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387131
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES OTIS POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional