Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030475
Monto de la Factura
₲ 93.984.291
Nro. Solicitud de Transferencia
60130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.585.870
Retención DNCP
₲ 331.508
Retención IVA
₲ 2.563.208
Retención Renta
₲ 2.563.208
Multa
₲ 1.940.497
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-200744
Monto Contrato
₲ 408.566.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.924.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.842.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387131
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES OTIS POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional