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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028518
Monto de la Factura
₲ 17.565.078
Nro. Solicitud de Transferencia
58273
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.025

Retención DNCP
₲ 61.957
Retención IVA
₲ 479.048
Retención Renta
₲ 479.048
Multa
₲ 16.500.000

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-200744
Monto Contrato
₲ 408.566.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.924.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.842.998

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387131
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES OTIS POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional